Número 000395
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/02/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2019 - 131600
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.323,70
Original 4.323,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.323,70 (ver detalhes)
Pago 4.323,70 (ver detalhes)