Número 000405
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 25/02/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 02/2019 - 132200
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 4.669,32
Original 4.669,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.669,32 (ver detalhes)
Pago 4.669,32 (ver detalhes)