Número 000613
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/03/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 03/2019 - 120700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.562,85
Original 4.562,85
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.562,85 (ver detalhes)
Pago 4.562,85 (ver detalhes)