Número 000637
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/03/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 03/2019 - 132600
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 2.797,29
Original 2.797,29
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.797,29 (ver detalhes)
Pago 2.797,29 (ver detalhes)