Número 000658
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/03/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 03/2019 - 110900
Dotacao 170201.1712250062.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 29.867,55
Original 29.867,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 29.867,55 (ver detalhes)
Pago 29.867,55 (ver detalhes)