Número 000845
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/04/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2019 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 221,95
Original 221,95
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 221,95 (ver detalhes)
Pago 221,95 (ver detalhes)