Número 000910
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/04/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2019 - 140700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 37.595,94
Original 37.595,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 37.595,94 (ver detalhes)
Pago 37.595,94 (ver detalhes)