Número 000924
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/04/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 04/2019 - 210500
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 13.570,63
Original 13.570,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.570,63 (ver detalhes)
Pago 13.570,63 (ver detalhes)