Número 001060
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 277,46
Original 277,46
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 277,46 (ver detalhes)
Pago 277,46 (ver detalhes)