Número 001085
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 132000
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 2.971,01
Original 2.971,01
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.971,01 (ver detalhes)
Pago 2.971,01 (ver detalhes)