Número 001095
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 132700
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 857,73
Original 857,73
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 857,73 (ver detalhes)
Pago 857,73 (ver detalhes)