Número 001100
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 133100
Dotacao 170101.1712250012.031 31900300
Subelemento 31900399
Valor 72.810,06
Original 72.810,06
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 72.810,06 (ver detalhes)
Pago 72.810,06 (ver detalhes)