Número 001102
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 133300
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 2.114,37
Original 2.114,37
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.114,37 (ver detalhes)
Pago 2.114,37 (ver detalhes)