Número 001112
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 140700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 44.367,09
Original 44.367,09
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 44.367,09 (ver detalhes)
Pago 44.367,09 (ver detalhes)