Número 001114
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 2.074,34
Original 2.074,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.074,34 (ver detalhes)
Pago 2.074,34 (ver detalhes)