Número 001115
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 21.349,67
Original 21.349,67
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 21.349,67 (ver detalhes)
Pago 21.349,67 (ver detalhes)