Número 001135
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 37.835,83
Original 37.835,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 37.835,83 (ver detalhes)
Pago 37.835,83 (ver detalhes)