Número 001297
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.605,40
Original 1.605,40
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.605,40 (ver detalhes)
Pago 1.605,40 (ver detalhes)