Número 001333
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 132100
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.720,07
Original 1.720,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.720,07 (ver detalhes)
Pago 1.720,07 (ver detalhes)