Número 001340
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 132700
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.026,98
Original 14.026,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.026,98 (ver detalhes)
Pago 14.026,98 (ver detalhes)