Número 001342
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 133100
Dotacao 170101.1712250012.031 31900300
Subelemento 31900399
Valor 75.409,52
Original 75.409,52
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 75.409,52 (ver detalhes)
Pago 75.409,52 (ver detalhes)