Número 001359
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 140700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 45.764,56
Original 45.764,56
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 45.764,56 (ver detalhes)
Pago 45.764,56 (ver detalhes)