Número 001382
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 84.720,28
Original 84.720,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 84.720,28 (ver detalhes)
Pago 84.720,28 (ver detalhes)