Número 001388
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/06/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 06/2019 - 221000
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 3.044,69
Original 3.044,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.044,69 (ver detalhes)
Pago 3.044,69 (ver detalhes)