Número 001520
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. julho/2019 - 132200
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 15.437,76
Original 15.437,76
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 15.437,76 (ver detalhes)
Pago 15.437,76 (ver detalhes)