Número 001524
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. julho/2019 - 132700
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.724,22
Original 14.724,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.724,22 (ver detalhes)
Pago 14.724,22 (ver detalhes)