Número 001527
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. julho/2019 - 133300
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 7.886,69
Original 7.886,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.886,69 (ver detalhes)
Pago 7.886,69 (ver detalhes)