Número 001548
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. julho/2019 - 220100
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 4.931,44
Original 4.931,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.931,44 (ver detalhes)
Pago 4.931,44 (ver detalhes)