Número 001552
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/07/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. julho/2019 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 2.916,26
Original 2.916,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.916,26 (ver detalhes)
Pago 2.916,26 (ver detalhes)