Número 001676
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 110100
Dotacao 170101.1712250022.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 232,02
Original 232,02
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 232,02 (ver detalhes)
Pago 232,02 (ver detalhes)