Número 001679
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 110400
Dotacao 170101.1712250032.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.512,64
Original 1.512,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.512,64 (ver detalhes)
Pago 1.512,64 (ver detalhes)