Número 001690
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 120700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 6.740,58
Original 6.740,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.740,58 (ver detalhes)
Pago 6.740,58 (ver detalhes)