Número 001698
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 130200
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 824,90
Original 824,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 824,90 (ver detalhes)
Pago 824,90 (ver detalhes)