Número 001717
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 132200
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 12.806,93
Original 12.806,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.806,93 (ver detalhes)
Pago 12.806,93 (ver detalhes)