Número 001740
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 3.695,90
Original 3.695,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.695,90 (ver detalhes)
Pago 3.695,90 (ver detalhes)