Número 001752
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 46.837,86
Original 46.837,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 46.837,86 (ver detalhes)
Pago 46.837,86 (ver detalhes)