Número 001762
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 3.221,35
Original 3.221,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.221,35 (ver detalhes)
Pago 3.221,35 (ver detalhes)