Número 001764
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 4.519,22
Original 4.519,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.519,22 (ver detalhes)
Pago 4.519,22 (ver detalhes)