Número 001766
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/08/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. agosto/2019 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 129.776,65
Original 129.776,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 129.776,65 (ver detalhes)
Pago 129.776,65 (ver detalhes)