Número 001897
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2019 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 26.405,27
Original 26.405,27
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 26.405,27 (ver detalhes)
Pago 26.405,27 (ver detalhes)