Número 001935
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.245,62
Original 1.245,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.245,62 (ver detalhes)
Pago 1.245,62 (ver detalhes)