Número 001938
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2019 - 510300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 23.066,65
Original 23.066,65
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.066,65 (ver detalhes)
Pago 23.066,65 (ver detalhes)