Número 001951
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2019 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 48.190,78
Original 48.190,78
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 48.190,78 (ver detalhes)
Pago 48.190,78 (ver detalhes)