Número 001954
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2019 - 220700
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 10.659,26
Original 10.659,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.659,26 (ver detalhes)
Pago 10.659,26 (ver detalhes)