Número 002092
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/10/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 10/2019 - 120300
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 31.722,48
Original 31.722,48
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 31.722,48 (ver detalhes)
Pago 31.722,48 (ver detalhes)