Número 002113
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/10/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 10/2019 - 131900
Dotacao 170101.1712250012.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 425,84
Original 425,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 425,84 (ver detalhes)
Pago 425,84 (ver detalhes)