Número 002115
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/10/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 10/2019 - 132000
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901145
Valor 1.142,31
Original 1.142,31
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.142,31 (ver detalhes)
Pago 1.142,31 (ver detalhes)