Número 002143
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/10/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 10/2019 - 110900
Dotacao 170201.1712250062.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 30.020,69
Original 30.020,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 30.020,69 (ver detalhes)
Pago 30.020,69 (ver detalhes)