Número 002340
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901600
Subelemento 31901699
Valor 3.403,62
Original 3.403,62
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.403,62 (ver detalhes)
Pago 3.403,62 (ver detalhes)