Número 002344
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/11/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 11/2019 - 130500
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 1.692,93
Original 1.692,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.692,93 (ver detalhes)
Pago 1.692,93 (ver detalhes)